Analiza reformy podatku VAT w Australii
- Autor:Cynthia
- Źródło:5688.cn
- Data wydania:2018-02-06
08 grudnia ubiegłego roku, Ministerstwo Handlu International Business Daily Business News Network oficjalny mikro-publishingAustraliaInland Revenue Department news, od 1 lipca 2018 roku, suma wszystkich towarów sprzedawanych konsumentom w Australii do 7,5 miliona dolarów australijskich w ciągu 12 miesięcy (około 375 tysięcy juanów) za granicą działalności lub elektronicznej platformy biznesowej, obowiązek podatkowy w Australii systemy biurowe rejestracji GST i płatne kwartalnie całkowitą 10% VAT.
Uwaga: GST, czyli zbiór zagranicznych operacji gospodarczych towarów i usług VAT
Chiński dostawca energii elektrycznej i handlu spedytorów bezpośrednio dotknięte
Według oficjalnych danych, rząd australijski, Chiny mają obecnie około 3000 potencjalnej działalności lub elektroniczna platforma firma musi być zarejestrowana GST, co stanowi 17% wszystkich potencjalnych rejestrujących na całym świecie. Dlatego Chiny staną Australia New Deal wpływ podatku jednego z największych krajów, Chiny oczekuje się więcej niż 500 elektronicznej platformy biznesowej, gospodarcze i handlowe logistyka i spedycja firmy zostaną naruszone, a następnie Singapurze, Japonii i Malezji tematu.
W wielu chińskich widzenia sprzedających dostawca energii elektrycznej, Australia nie jest sprawiedliwe opodatkowanie New Deal, to podniesie ceny, nie są one sprzyja rozwojowi biznesu w Australii. Oni nie mogą dowiedzieć się, że w Chinach kraj musiał zapłacić 17% podatku VAT, dlaczego miałbym iść do Australii, aby zapłacić podatek 10%.
Konotacja: Trade Protectionism
Z popularności zakupów online, konsumenci australijscy są bardzo zainteresowani w nabywaniu towarów za pośrednictwem elektronicznej platformy biznesowej w Chinach, Japonii, Singapurze i innych krajach. Wraz ze wzrostem całkowitej wymiany handlowej, Australia od eksportera do importera australijskich konsumentów do zakupu różnych produktów z zagranicy miała większy wpływ na australijskiej sprzedawcy krajowym, zatem chroniona przez australijskich selektorów do dostosowania polityki podatkowej Przedsiębiorstwa krajowe.
Wcześniej chińskie platforma biznesowa i B2C e-biznes, wartość sprzedanych produktów w Australii jest równa lub mniejsza niż $ 10 (około 5001,9 juanów) jest wolna od podatku, po prostu się od 1000 dolarów towarów, jak również papierosów i napojów alkoholowych wyłącznie Zostanie opodatkowany.
Australijski Podatki Biuro zastępca dyrektora Kate Ławrow wyjaśnił, że wprowadzenie nowego podatku Deal zaprojektowane przynieść równych szans dla australijskiej lokalnego biznesu, lokalnych firm tanio importu okazała się wielkim hitem. Oczekuje się, że Nowy Ład wygeneruje dodatkowe 300 milionów dolarów przychodu dla australijskiego rządu w ciągu trzech lat od jego wdrożenia.
Zastępca dyrektora Instytutu Międzynarodowego Instytutu Badań Rynku Ministerstwa Handlu Bai Ming zwrócił uwagę, że ruch australijskiego rządu w celu zwiększenia taryf z Chin niedawno obniżone cła na 187 towarów importowanych dalszego otwarcia rynku nierównego działania w istocie, wziął starą protekcjonizmu handlowego.
Interpretacja 1: Po podniesieniu podatku od reformy podatkowej?
GST w języku angielskim oznacza podatek od towarów i usług (GST), odnosi się do podatku nakładanego na większość towarów i usług do sprzedaży w Australii, a stawka wynosi 10%, przed wielu nazywany jest podatkiem konsumpcyjnym. GST można znaleźć w rzeczywistości podobnym do VAT UE, przedsiębiorstwa w imporcie import GST płatnego, zebrane po każdym kwartale, kiedy podatek GST i żywopłotu znów Duotuishaobu. Dlatego też GST można również nazwać australijską wersją podatku VAT, łatwiejszą do zrozumienia dla wszystkich.
1 lipca 2018 r. Rząd australijski wprowadził nową zmianę zasad w GST z następującymi różnicami:
Przed 1 lipca 2018 r
Po 1 lipca 2018 r
Wartość FOB
Poniżej 1000 dolarów australijskich
Bez cła, bez VAT
Bez cła
VAT wynosi 10% ceny FOB
Wartość FOB
Wyżej niż 1000 dolarów australijskich
Większość kategorii stawki celne 5%, ale jeśli jest wolny certyfikat umowy o wolnym handlu (COO) bez cła
Pobierana = (cena CIF + taryfowego) * 10%, jeżeli przywóz głównych przedsiębiorstw i mogą być sprzedawane ponownie w kwartalniku gongu podatkowej przy żywopłot VAT, Duotuishaobu.
Bez zmian
Po reformie podatkowej, niezależnie od poziomu towarów, należy zaimportować GST. Import GST = (wartość towarów + fracht morski (20 USD / CBM) + ubezpieczenie + taryfa) x 10%.
Ponadto GST może podlegać odliczeniu, że sprzedawca pobiera podatku konsumentów (GST zebrane) w dostarczaniu sprzedaży, odliczeniu podatku (GST zapłacone) w kogoś innego zakupu towarów lub usług, gdy po końcu trzeba Inland Revenue ATO to: sprzedawca nalicza podatek od klienta - podatek od zakupu towarów lub usług.
Warto zauważyć, że jeśli roczny dochód sprzedawca nie przekracza 75.000 $ rocznie, nie można zarejestrować GST.
Interpretacja 2: Australijska amazonka Sprzedający z Chin muszą być zarejestrowani w australijskim identyfikatorze podatkowym?
zagranicznych sprzedawców australijskich musi stosować przepisy Działu skarbowego z pozycji na morzu w Australii, zdobywając ponad $ 75.000 dolarów australijskich wcześniej, ale ze względu na Amazon w Australii po 1 lipca 2018 roku będzie wymagać od wszystkich sprzedawców, aby zapewnić ARN (ATO Numer referencyjny).
Oznacza to, że numer referencyjny IRS powiązany z VAT, więc sprzedawca odpowiadający Amazon musi zarejestrować IRS.
1 lipca 2018 Klienci crowdsourcingowi firmy Amazon mogą skorzystać z pakietu podatkowego, po którym sprzedający muszą zaimportować swój własny kod podatkowy.
Crowdsourcing wspólną profesjonalną firmę księgową, nadchodzącą australijskiej służbie rejestracji identyfikatora podatkowego, zapewniając klientom z zarejestrowanym numerem podatkowym z deklaracji podatkowych, aby zapewnić kompleksowe usługi. I aby zapewnić taryfy, podatek od wartości dodanej, australijski kod podatkowy w celu optymalizacji programu podatku dochodowego.
Numer podatkowy rejestracja klienta, nie trzeba skonfigurować Australii głównym granicą numer podatkowy może być używany, bez względu na rozmiar, nie będzie australijski Podatki Biuro pobiera australijskiego terytorium zamorskiego głównego podatku dochodowego biznesu, sprzedawców Amazon Chiny Australia może używać spółek offshore w Chinach Złóż podanie o identyfikator podatkowy nawet na nazwisko osoby. Przed zastosowaniem crowdsourcingu dać sprzedającemu szczegółowy wykaz materiałów, ciało osobiste i firmowe może być, może być zakończone w ciągu pięciu dni roboczych. Ale proponowana podmiot sprzedający dużych zarejestrowany w Australii i we właściwym czasie, do budowania marki, zatrudnianie personelu miejscowego, marketing, serwis i wielką pomoc.
Interpretacja 3: Czy można zadeklarować niski margines importu?
Australijscy Celnej na cenę nabycia a ceną rynkową „w rozsądnych granicach” wszystkich kategorii przywozowych są określane jakiekolwiek niskim deklaracji celnej doprowadzi do uwagi, a następnie być wymagane do obsługi dodatkowych dokumentów, takich jak dowód transakcji, jeśli nie będzie poważny stan niedostatecznego zgłaszania niepożądanych rekord, wpływając kolejne importu; Ponadto, biorąc pod uwagę większość produktów aplikacji wolnocłowe mogą zrobić, plus GST mogą ubiegać się o kolejnego zwrotu lub odliczenia, więc nie ma potrzeby deklarowania niska.
Polecamy również sprzedający chcą budować własną markę początku rejestracji patentów i marek, w szczególności zwracając uwagę na odpowiednią markę i model produktów elektronicznych do stwierdzenia. Sprzyja szybkiemu odpływowi.
Uwaga: GST, czyli zbiór zagranicznych operacji gospodarczych towarów i usług VAT
Chiński dostawca energii elektrycznej i handlu spedytorów bezpośrednio dotknięte
Według oficjalnych danych, rząd australijski, Chiny mają obecnie około 3000 potencjalnej działalności lub elektroniczna platforma firma musi być zarejestrowana GST, co stanowi 17% wszystkich potencjalnych rejestrujących na całym świecie. Dlatego Chiny staną Australia New Deal wpływ podatku jednego z największych krajów, Chiny oczekuje się więcej niż 500 elektronicznej platformy biznesowej, gospodarcze i handlowe logistyka i spedycja firmy zostaną naruszone, a następnie Singapurze, Japonii i Malezji tematu.
W wielu chińskich widzenia sprzedających dostawca energii elektrycznej, Australia nie jest sprawiedliwe opodatkowanie New Deal, to podniesie ceny, nie są one sprzyja rozwojowi biznesu w Australii. Oni nie mogą dowiedzieć się, że w Chinach kraj musiał zapłacić 17% podatku VAT, dlaczego miałbym iść do Australii, aby zapłacić podatek 10%.
Konotacja: Trade Protectionism
Z popularności zakupów online, konsumenci australijscy są bardzo zainteresowani w nabywaniu towarów za pośrednictwem elektronicznej platformy biznesowej w Chinach, Japonii, Singapurze i innych krajach. Wraz ze wzrostem całkowitej wymiany handlowej, Australia od eksportera do importera australijskich konsumentów do zakupu różnych produktów z zagranicy miała większy wpływ na australijskiej sprzedawcy krajowym, zatem chroniona przez australijskich selektorów do dostosowania polityki podatkowej Przedsiębiorstwa krajowe.
Wcześniej chińskie platforma biznesowa i B2C e-biznes, wartość sprzedanych produktów w Australii jest równa lub mniejsza niż $ 10 (około 5001,9 juanów) jest wolna od podatku, po prostu się od 1000 dolarów towarów, jak również papierosów i napojów alkoholowych wyłącznie Zostanie opodatkowany.
Australijski Podatki Biuro zastępca dyrektora Kate Ławrow wyjaśnił, że wprowadzenie nowego podatku Deal zaprojektowane przynieść równych szans dla australijskiej lokalnego biznesu, lokalnych firm tanio importu okazała się wielkim hitem. Oczekuje się, że Nowy Ład wygeneruje dodatkowe 300 milionów dolarów przychodu dla australijskiego rządu w ciągu trzech lat od jego wdrożenia.
Zastępca dyrektora Instytutu Międzynarodowego Instytutu Badań Rynku Ministerstwa Handlu Bai Ming zwrócił uwagę, że ruch australijskiego rządu w celu zwiększenia taryf z Chin niedawno obniżone cła na 187 towarów importowanych dalszego otwarcia rynku nierównego działania w istocie, wziął starą protekcjonizmu handlowego.
Interpretacja 1: Po podniesieniu podatku od reformy podatkowej?
GST w języku angielskim oznacza podatek od towarów i usług (GST), odnosi się do podatku nakładanego na większość towarów i usług do sprzedaży w Australii, a stawka wynosi 10%, przed wielu nazywany jest podatkiem konsumpcyjnym. GST można znaleźć w rzeczywistości podobnym do VAT UE, przedsiębiorstwa w imporcie import GST płatnego, zebrane po każdym kwartale, kiedy podatek GST i żywopłotu znów Duotuishaobu. Dlatego też GST można również nazwać australijską wersją podatku VAT, łatwiejszą do zrozumienia dla wszystkich.
1 lipca 2018 r. Rząd australijski wprowadził nową zmianę zasad w GST z następującymi różnicami:
Przed 1 lipca 2018 r
Po 1 lipca 2018 r
Wartość FOB
Poniżej 1000 dolarów australijskich
Bez cła, bez VAT
Bez cła
VAT wynosi 10% ceny FOB
Wartość FOB
Wyżej niż 1000 dolarów australijskich
Większość kategorii stawki celne 5%, ale jeśli jest wolny certyfikat umowy o wolnym handlu (COO) bez cła
Pobierana = (cena CIF + taryfowego) * 10%, jeżeli przywóz głównych przedsiębiorstw i mogą być sprzedawane ponownie w kwartalniku gongu podatkowej przy żywopłot VAT, Duotuishaobu.
Bez zmian
Po reformie podatkowej, niezależnie od poziomu towarów, należy zaimportować GST. Import GST = (wartość towarów + fracht morski (20 USD / CBM) + ubezpieczenie + taryfa) x 10%.
Ponadto GST może podlegać odliczeniu, że sprzedawca pobiera podatku konsumentów (GST zebrane) w dostarczaniu sprzedaży, odliczeniu podatku (GST zapłacone) w kogoś innego zakupu towarów lub usług, gdy po końcu trzeba Inland Revenue ATO to: sprzedawca nalicza podatek od klienta - podatek od zakupu towarów lub usług.
Warto zauważyć, że jeśli roczny dochód sprzedawca nie przekracza 75.000 $ rocznie, nie można zarejestrować GST.
Interpretacja 2: Australijska amazonka Sprzedający z Chin muszą być zarejestrowani w australijskim identyfikatorze podatkowym?
zagranicznych sprzedawców australijskich musi stosować przepisy Działu skarbowego z pozycji na morzu w Australii, zdobywając ponad $ 75.000 dolarów australijskich wcześniej, ale ze względu na Amazon w Australii po 1 lipca 2018 roku będzie wymagać od wszystkich sprzedawców, aby zapewnić ARN (ATO Numer referencyjny).
Oznacza to, że numer referencyjny IRS powiązany z VAT, więc sprzedawca odpowiadający Amazon musi zarejestrować IRS.
1 lipca 2018 Klienci crowdsourcingowi firmy Amazon mogą skorzystać z pakietu podatkowego, po którym sprzedający muszą zaimportować swój własny kod podatkowy.
Crowdsourcing wspólną profesjonalną firmę księgową, nadchodzącą australijskiej służbie rejestracji identyfikatora podatkowego, zapewniając klientom z zarejestrowanym numerem podatkowym z deklaracji podatkowych, aby zapewnić kompleksowe usługi. I aby zapewnić taryfy, podatek od wartości dodanej, australijski kod podatkowy w celu optymalizacji programu podatku dochodowego.
Numer podatkowy rejestracja klienta, nie trzeba skonfigurować Australii głównym granicą numer podatkowy może być używany, bez względu na rozmiar, nie będzie australijski Podatki Biuro pobiera australijskiego terytorium zamorskiego głównego podatku dochodowego biznesu, sprzedawców Amazon Chiny Australia może używać spółek offshore w Chinach Złóż podanie o identyfikator podatkowy nawet na nazwisko osoby. Przed zastosowaniem crowdsourcingu dać sprzedającemu szczegółowy wykaz materiałów, ciało osobiste i firmowe może być, może być zakończone w ciągu pięciu dni roboczych. Ale proponowana podmiot sprzedający dużych zarejestrowany w Australii i we właściwym czasie, do budowania marki, zatrudnianie personelu miejscowego, marketing, serwis i wielką pomoc.
Interpretacja 3: Czy można zadeklarować niski margines importu?
Australijscy Celnej na cenę nabycia a ceną rynkową „w rozsądnych granicach” wszystkich kategorii przywozowych są określane jakiekolwiek niskim deklaracji celnej doprowadzi do uwagi, a następnie być wymagane do obsługi dodatkowych dokumentów, takich jak dowód transakcji, jeśli nie będzie poważny stan niedostatecznego zgłaszania niepożądanych rekord, wpływając kolejne importu; Ponadto, biorąc pod uwagę większość produktów aplikacji wolnocłowe mogą zrobić, plus GST mogą ubiegać się o kolejnego zwrotu lub odliczenia, więc nie ma potrzeby deklarowania niska.
Polecamy również sprzedający chcą budować własną markę początku rejestracji patentów i marek, w szczególności zwracając uwagę na odpowiednią markę i model produktów elektronicznych do stwierdzenia. Sprzyja szybkiemu odpływowi.